Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
0047/24 GRANDCOM s.r.o 12.2.2024 99,60 EUR s DPH
0034/24 PESCA International spol.s.r.o. 5.2.2024 90,00 EUR s DPH
0012/24 DUNA Fruit, s.r.o. 23.1.2024 332,94 EUR s DPH
0011/24 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 18.1.2024 13,71 EUR s DPH
0009/24 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 18.1.2024 75,49 EUR s DPH
0010/24 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 18.1.2024 391,83 EUR s DPH
0015/24 SPP 23.1.2024 1 980,00 EUR s DPH
0014/24 SPP 23.1.2024 110,00 EUR s DPH
0052/24 BELL Zvolen a.s. 15.2.2024 145,20 EUR s DPH
0036/24 B2B Partner 8.2.2024 777,60 EUR s DPH
0017/24 AG FOODS SK 24.1.2024 745,08 EUR s DPH
0050/24 AURA TRADE, s. r. o. 2.2.2024 130,80 EUR s DPH
0021/24 MEDIOX s.r.o. 26.1.2024 78,60 EUR s DPH
0035/24 SEPOS, v.o.s. 7.2.2024 667,44 EUR s DPH
0019/24 Ilavský Jakub 26.1.2024 486,05 EUR s DPH
0013/24 PENAM SLOVAKIA, a.s. 23.1.2024 157,74 EUR s DPH
0027/24 Alena Ježíková - BOZPO 2.2.2024 65,00 EUR s DPH
0044/24 TEBIT s.r.o. 7.2.2024 665,62 EUR s DPH
0028/24 POaBPP 2.2.2024 70,00 EUR s DPH
0469/23 SPP 15.1.2024 906,70 EUR s DPH
<< < 3 4 5 6 7 > >>