Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
0093/24 SPP 14.3.2024 871,06 EUR s DPH
0119/24 MOVIS Pavol Vydarený 5.4.2024 139,05 EUR s DPH
0118/24 Slávka Humelová PREDAJŇA PRAKTIK 5.4.2024 71,52 EUR s DPH
0115/24 Ladisco, s.r.o. 4.4.2024 21,60 EUR s DPH
0109/24 Trenčianske vodárne a kanalizácie 3.4.2024 1 504,74 EUR s DPH
0090/24 DUNA Fruit, s.r.o. 13.3.2024 228,17 EUR s DPH
0091/24 AG FOODS SK 14.3.2024 948,34 EUR s DPH
0089/24 PENAM SLOVAKIA, a.s. 13.3.2024 141,48 EUR s DPH
0106/24 Ako zachrániť život s.r.o. 27.3.2024 456,00 EUR s DPH
0104/24 Reštaurácia Marián Paška - PKP 26.3.2024 576,00 EUR s DPH
0087/24 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 13.3.2024 441,76 EUR s DPH
0098/24 BELL Zvolen a.s. 22.3.2024 145,20 EUR s DPH
0088/24 Ilavský Jakub 13.3.2024 242,29 EUR s DPH
0078/24 DUNA Fruit, s.r.o. 5.3.2024 322,41 EUR s DPH
0070/24 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 28.2.2024 399,00 EUR s DPH
0095/24 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 19.3.2024 188,09 EUR s DPH
0076/24 SPP 4.3.2024 1 980,00 EUR s DPH
0075/24 SPP 4.3.2024 110,00 EUR s DPH
0081/24 Slovak Telekom 7.3.2024 23,33 EUR s DPH
0082/24 Ilavský Jakub 7.3.2024 538,25 EUR s DPH
<< < 1 2 3 4 5 > >>