Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
0193/13 COOP TRENPEK s,r.o 12.7.2013 185,04 EUR s DPH
0194/13 DEMIFOOD veľkosklad potr. 12.7.2013 221,17 EUR s DPH
0186/13 FIREX SLOVAKIA s. r. o. 8.7.2013 258,12 EUR s DPH
0188/13 Slovak Telecom a.s. 10.7.2013 45,26 EUR s DPH
0178/13 TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 3.7.2013 2 677,36 EUR s DPH
0176/13 RELM s r.o. 2.7.2013 132,83 EUR s DPH
0187/13 PLEŠKO komin.práce 10.7.2013 113,02 EUR s DPH
0195/13 Belanský V.Ing.-BaB Bratia Bel 12.7.2013 189,89 EUR s DPH
0183/13 Ludoprint 4.7.2013 49,37 EUR s DPH
0185/13 DEMIFOOD veľkosklad potr. 8.7.2013 235,97 EUR s DPH
0182/13 DDDservis Milan Oríšek 4.7.2013 228,00 EUR s DPH
0174/13 Slovenský plyn.priemysel 2.7.2013 2 114,00 EUR s DPH
0175/13 MAGNA E.A. s.r.o. 2.7.2013 766,54 EUR s DPH
0173/13 Slavomír Brtáň - DUOZ 2.7.2013 590,57 EUR s DPH
0177/13 COOP TRENPEK s,r.o 3.7.2013 159,12 EUR s DPH
0179/13 JEDNOTA SD Trenčín 3.7.2013 349,20 EUR s DPH
0180/13 Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba 3.7.2013 48,58 EUR s DPH
0181/13 Jakub Ilavský s.r.o. Mäsovýroba 3.7.2013 99,85 EUR s DPH
0184/13 Belanský V.Ing.-BaB Bratia Bel 8.7.2013 185,90 EUR s DPH
0170/13 Promys soft s.r.o. 27.6.2013 69,60 EUR s DPH
<< < 219 220 221 222 223 > >>