Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
0018/18 MOVIS Pavol Vydarený 31.1.2018 71,70 EUR s DPH
0020/18 MAGNA E.A. s.r.o. 2.2.2018 400,61 EUR s DPH
0024/18 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. 5.2.2018 278,16 EUR s DPH
0027/18 Slavomír Brtáň-DUOZ 8.2.2018 534,84 EUR s DPH
0029/18 Coop Jednota spotr.druzstvo 13.2.2018 55,51 EUR s DPH
0016/18 Bidfood 26.1.2018 116,59 EUR s DPH
0007/18 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 15.1.2018 116,60 EUR s DPH
0008/18 SPP 19.1.2018 1 093,00 EUR s DPH
0010/18 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 22.1.2018 157,20 EUR s DPH
0012/18 Myjavská pekáreň, s.r.o. 23.1.2018 173,50 EUR s DPH
0013/18 RM Gastro-JAZ s.r.o. 24.1.2018 115,20 EUR s DPH
0014/18 DEMIFOOD 24.1.2018 177,73 EUR s DPH
0402/17 MAGNA E.A. s.r.o. 10.1.2018 381,78 EUR s DPH
0407/17 DEMIFOOD 15.1.2018 232,27 EUR s DPH
0005/18 Promys soft spol. s.r.o. 17.1.2018 86,40 EUR s DPH
0006/18 Myjavská pekáreň, s.r.o. 15.1.2018 119,35 EUR s DPH
0009/18 Bidfood 22.1.2018 116,89 EUR s DPH
0011/18 Trenčianske vodárne a kanalizácie 23.1.2018 452,58 EUR s DPH
0021/18 Ladisco, s.r.o. 2.2.2018 10,80 EUR s DPH
0004/18 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 8.1.2018 176,22 EUR s DPH